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https://api.pre.credix.finance/v2/orders/invoices
Permite criar um pedido enviando um arquivo XML de Nota Fiscal. Se orderId não for informado, um novo pedido é criado. Se orderId for informado, a nota fiscal é vinculada ao pedido especificado. Para que uma nota fiscal seja aceita, ela precisa estar dentro do limite de crédito disponível do comprador e do prazo máximo de pagamento.
Formato dos erros
Erros de validação seguem o mesmo formato de POST /v2/orders: CredixErrorResponse (uma falha) ou CredixAggregateErrorResponse (várias falhas, em errors[]). O code é estável e deve ser usado para o tratamento programático.
Falhas no parsing do XML da NF-e são consolidadas sob o código NFE_PARSE_ERROR — o detalhamento dos campos inválidos vem em context.error.issues.
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